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岳陽縣2016年度林業(yè)局機關單位預算收支表
來源:縣林業(yè)局   2016-07-14
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岳陽縣2016-度林業(yè)局機關單位預算收支總表
      單位:萬元
收入 支出
內容 2016-預算數 內容 2016-預算數
一、公共財政撥款 897.8 一、基本支出 893.2
     經費撥款 751     ﹙一﹚工資福利支出 671
     納入公共預算管理的非稅收入撥款 146.8     ﹙二﹚一般商品和服務支出 131.2
二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 91
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 161.6
四、上級財政補助 116 三、事業(yè)單位經營支出  
五、事業(yè)單位經營服務收入   四、對附屬單位補助支出  
六、其他收入 41 五、上繳上級支出  
    六、-末結轉和結余  
收入合計 1054.8 支出合計 1054.8

 

岳陽縣2016-度林業(yè)局機關單位支出預算明細表
                        單位:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
合計 當-財力 上-結轉
財政預算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 預算撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 1054.8 898 751 146.8       116   41    
工資福利支出 基本工資 260.5 261 260.5                 2130201行政運行
津貼補貼 236.5 237 236.5                 2130201行政運行
社會保障繳費 174 174 174                 2130201行政運行
其他工資福利支出 0 0                    
一般商品和服務支出 辦公費 12 12 10 2               2130201行政運行
印刷費 8 8 3 5               2130201行政運行
水費 1 1 0 1               2130201行政運行
電費 8 8 4 4               2130201行政運行
郵電費 9 9 7 2               2130201行政運行
物業(yè)管理費 5 5   5               2130201行政運行
公務用車運行維護費 22 22 16 6               2130201行政運行
其他交通費 0 0                    
差旅費 9 9 9                 2130201行政運行
維修費 5 5 5                 2130201行政運行
會議費 6 6 3 3               2130201行政運行
勞務費 0 0                    
培訓費 16 16 8 8               2130201行政運行
公務接待費 18 18 15 3               2130201行政運行
工會經費 5.3 5.3   5.3               2130201行政運行
福利費 0 0                    
其他一般商品和服務支出 6.9 6.9   6.9               2130201行政運行
對個人和家庭的補助 離休費 5 0               5   2130201行政運行
退休費 36 0               36   2130201行政運行
離退休津補貼 40 40   40               2130201行政運行
醫(yī)療費 0 0                    
助學金 0 0                    
住房公積金 10 10   10               2130201行政運行
遺屬費 0 0                    
獎勵金 0 0                    
老干費 0 0                    
其他對個人和家庭的補助 0 0                    
項目支出 161.6 45.6   45.6       116       2130205森林培育
事業(yè)單位經營支出 0 0                    
對附屬單位補助支出 0 0                    
上繳上級支出   0                    
結余   0                    
其他支出   0                    
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。

 

 

岳陽縣2016-度林業(yè)局機關單位“三公”經費預算情況表
                                                            單位:萬元
      2016-預算數
一、支出合計  
1、因公出國(境)費用  
2、公務接待費 18
3、公務用車費 22
其中:(1)公務用車運行維護費 22
      (2)公務用車購置  
二、相關統(tǒng)計數  
1.因公出國(境)團組數(個)  
2.因公出國(境)人數(人)  
3.公務用車購置數(輛)  
4.公務用車保有量(輛) 2
5.公務接待批次(批)  
6.公務接待人數(人)  
三、“三公”經費增減變化原因等說明  
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量;
  4、注明公務接待批次和人數。
  5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。