2023年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
| 
       財政供養(yǎng)人員情況(人)  | 
      
       編制數(shù)  | 
      
       2023年實際在職人數(shù)  | 
      
       控制率  | 
    |||
| 
       24  | 
      
       24  | 
      
       100%  | 
    ||||
| 
       經(jīng)費控制情況(萬元)  | 
      
       2022年決算數(shù)  | 
      
       2023年預算數(shù)  | 
      
       2023年決算數(shù)  | 
    |||
| 
       三公經(jīng)費  | 
      
       0.23  | 
      
       1.08  | 
      
       1.08  | 
    |||
| 
       1、公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||
| 
       其中:公車購置  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||
| 
       公車運行維護  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||
| 
       2、出國經(jīng)費  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||
| 
       3、公務(wù)接待  | 
      
       0.23  | 
      
       1.08  | 
      
       1.08  | 
    |||
| 
       項目支出:  | 
      
       421.29  | 
      
       267.36  | 
      
       740.42  | 
    |||
| 
       1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||
| 
       2、運行維護經(jīng)費  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||
| 
       3、縣級專項資金(一個專項一行)  | 
      
       421.29  | 
      
       267.36  | 
      
       740.42  | 
    |||
| 
       其中:文化事業(yè)經(jīng)費  | 
      
       130.00  | 
      
       225.96  | 
    ||||
| 
       送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費  | 
      
       14.00  | 
      
       79.00  | 
    ||||
| 
       旅游專項資金  | 
      
       118.00  | 
      
       248.54  | 
    ||||
| 
       會議費  | 
      
       5.36  | 
      
       86.92  | 
    ||||
| 
       景區(qū)紓困  | 
      
       0.00  | 
      
       100.00  | 
    ||||
| 
       公用經(jīng)費  | 
      
       36.85  | 
      
       28.61  | 
      
       129.05  | 
    |||
| 
       其中:辦公經(jīng)費  | 
      
       4.84  | 
      
       1.94  | 
      
       5.74  | 
    |||
| 
       水費、電費、差旅費  | 
      
       2.99  | 
      
       4.20  | 
      
       7.12  | 
    |||
| 
       會議費、培訓費  | 
      
       1.07  | 
      
       0.77  | 
      
       5.97  | 
    |||
| 
       政府采購金額  | 
      
       32.00  | 
      
       40.00  | 
      
       40.00  | 
    |||
| 
       部門基本支出預算調(diào)整  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
      
       0.00  | 
    |||
| 
      
       樓堂館所控制情況 (2023年完工項目)  | 
      
       批復規(guī)模 (m²)  | 
      
       實際規(guī)模(m²)  | 
      
       規(guī)?刂坡  | 
      
       預算投資 (萬元)  | 
      
       實際投資 (萬元)  | 
      
       資概控 制率  | 
    
| 
       0  | 
      
       0  | 
      
       --  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       --  | 
    |
| 
       厲行節(jié)約保障措施  | 
      
       健全監(jiān)督機制,對各項支出進行定期檢查和評估,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時,加強內(nèi)部審計和財務(wù)管理,防止浪費和濫用公共資源。  | 
    |||||
說明:“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
填表人: 填報日期: 聯(lián)系電話: 單位負責人簽字:
2023年度部門整體支出績效自評表
| 
       預算部門 名稱  | 
      
       岳陽縣文化旅游廣電局  | 
      |||||||||||
| 
      
       年度預算申請(萬元)  | 
      
       年初預算數(shù)  | 
      
       全年預算數(shù)  | 
      
       全年執(zhí)行數(shù)  | 
      
       分值  | 
      
       執(zhí)行率  | 
      
       得分  | 
      ||||||
| 
       年度資金總額  | 
      
       333.60  | 
      
       1248.91  | 
      
       1248.91  | 
      
       10  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
      ||||||
| 
       按收入性質(zhì)分:  | 
      
       按支出性質(zhì)分:  | 
      |||||||||||
| 
       其中:一般公共預算:982.78  | 
      
       其中:基本支出:508.49  | 
      |||||||||||
| 
       政府性基金撥款:86.92  | 
      
       項目支出:740.42  | 
      |||||||||||
| 
       納入專戶管理的非稅收入撥款:0  | 
      ||||||||||||
| 
       其他資金:179.21  | 
      ||||||||||||
| 
       年度總體 目標  | 
      
       預期目標  | 
      
       實際完成情況  | 
      ||||||||||
| 
       目標1:狠抓品牌建設(shè),不斷提升品牌價值和影響力,增強競爭力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展; 目標2:推進旅游項目建設(shè),創(chuàng)新旅游市場營銷; 目標3:健全服務(wù)設(shè)施建設(shè),提升公共服務(wù)效能; 目標4:引導藝術(shù)精品創(chuàng)作,包括創(chuàng)作者的培養(yǎng)、創(chuàng)作環(huán)境的營造、資源的提供以及市場的推廣等; 目標5:加大文化遺產(chǎn)保護力度。強化日常維護與保護,同時加強宣傳與教育,提高公眾保護意識; 目標6:優(yōu)化文旅市場環(huán)境,通過政策支持、市場監(jiān)管、服務(wù)質(zhì)量提升、創(chuàng)新升級、區(qū)域合作和可持續(xù)發(fā)展等措施的實施,推動文旅市場健康發(fā)展,滿足人民日益增長的旅游需求。  | 
      
       基本完成  | 
      |||||||||||
| 
      
       績效指標  | 
      
       一級指標  | 
      
       二級指標  | 
      
       三級指標  | 
      
       年度指標值  | 
      
       實際完成值  | 
      
       分值  | 
      
       得分  | 
      
       偏差原因分析及改進措施  | 
      ||||
| 
       產(chǎn)出指標 (50分)  | 
      
       數(shù)量指標  | 
      
       推出文旅招商項目數(shù)量  | 
      
       3個  | 
      
       3個  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||||
| 
       培養(yǎng)非遺傳承人才人數(shù)  | 
      
       12人  | 
      
       12人  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||||||
| 
       開展景區(qū)和娛樂場所以及賓館檢查次數(shù)  | 
      
       ≧200次  | 
      
       200次  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||||||
| 
       舉辦文旅交流會次數(shù)  | 
      
       ≧1次  | 
      
       1次  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||||||
| 
       質(zhì)量指標  | 
      
       政府釆購合規(guī)率  | 
      
       100%  | 
      
       100%  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      |||||||
| 
      
       不少于50場免費或低票價非物質(zhì)文化遺產(chǎn)地方劇種公益性演出任務(wù)完成率  | 
      
       100%  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||||||||
| 
       時效指標  | 
      
       任務(wù)完成時間  | 
      
       2023年12月底完成  | 
      
       2023年12月底完成  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      |||||||
| 
       成本指標  | 
      
       預算控制數(shù)  | 
      
       1248.91萬  | 
      
       1248.91萬  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      |||||||
| 
       政府采購金額  | 
      
       40萬元  | 
      
       40萬元  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||||||
| 
       效益指標(30分)  | 
      
       經(jīng)濟效益指標  | 
      
       以文旅促消費程度  | 
      
       提高  | 
      
       提高  | 
      
       10  | 
      
       9  | 
      ||||||
| 
       社會效益指標  | 
      
       豐富群眾文化生活率  | 
      
       ≧98%  | 
      
       98%  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||||||
| 
       業(yè)務(wù)保障能力和公共服務(wù)水平  | 
      
       有效提升  | 
      
       有效提升  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||||||||
| 
       滿意度指標 (10分)  | 
      
       服務(wù)對象滿意度指標  | 
      
       群眾滿意度  | 
      
       ≥99%  | 
      
       98%  | 
      
       10  | 
      
       9  | 
      ||||||
| 
       總分  | 
      
       100  | 
      
       98  | 
      
       100  | 
    |||||||||
填表人: 填報日期: 聯(lián)系電話: 單位負責人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
| 
       項目支出名稱  | 
      
       2023年文化事業(yè)經(jīng)費  | 
    |||||||
| 
       主管部門  | 
      
       湖南省文化和旅游廳  | 
      
       實施單位  | 
      
       岳陽縣  | 
    |||||
| 
       項目資金 (萬元)  | 
      
       年初預算數(shù)  | 
      
       全年預算數(shù)  | 
      
       全年執(zhí)行數(shù)  | 
      
       分值  | 
      
       執(zhí)行率  | 
      
       得分  | 
    ||
| 
       年度資金總額  | 
      
       130.00  | 
      
       225.96  | 
      
       225.96  | 
      
       10  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
    ||
| 
       其中:當年財政撥款  | 
      
       130.00  | 
      
       225.96  | 
      
       225.96  | 
      
       10  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
    ||
| 
       上年結(jié)轉(zhuǎn)資金  | 
      ||||||||
| 
       其他資金  | 
      ||||||||
| 
       年度總體目標  | 
      
       預期目標  | 
      
       實際完成情況  | 
    ||||||
| 
       目標1:設(shè)施改善與建設(shè)。推動圖書館、博物館、文化館等公共文化服務(wù)設(shè)施的建設(shè)和改善,提升服務(wù)水平和覆蓋范圍; 目標2:豐富各類文化活動,包括文藝演出、展覽、講座等,滿足人民群眾多樣化文化需求; 目標3:加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護工作,推動其傳承和發(fā)展,維護國家文化安全; 目標4:促進文化事業(yè)與科技的融合,推動文化服務(wù)方式的創(chuàng)新,提高文化服務(wù)的便捷性和普及率。  | 
      
       已完成  | 
    |||||||
| 
      
       績效指標  | 
      
       一級指標  | 
      
       二級指標  | 
      
       三級指標  | 
      
       年度指標值  | 
      
       實際完成值  | 
      
       分值  | 
      
       得分  | 
      
       偏差原因分析及改進措施  | 
    
| 
       產(chǎn)出指標 (50分)  | 
      
       數(shù)量指標  | 
      
       文旅節(jié)會活動舉辦次數(shù)  | 
      
       ≧20次  | 
      
       20次  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||
| 
       “戲曲進萬家”以及“書畫進萬家”場次  | 
      
       ≧80場  | 
      
       80場  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||||
| 
       非遺傳承文化保護活動  | 
      
       ≧20次  | 
      
       20次  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||
| 
       公共數(shù)字文化建設(shè)數(shù)量  | 
      
       1個  | 
      
       1個  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||
| 
       質(zhì)量指標  | 
      
       文藝演出服務(wù)合格率  | 
      
       100%  | 
      
       100%  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      |||
| 
       時效指標  | 
      
       任務(wù)完成時間  | 
      
       2023年12月31日前  | 
      
       2023年12月31日前  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      |||
| 
       成本指標  | 
      
       預算控制數(shù)  | 
      
       225.96萬元  | 
      
       225.96萬元  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       效益指標 (30分)  | 
      
       社會效益指標  | 
      
       全縣文化繁榮度  | 
      
       提高  | 
      
       提高  | 
      
       15  | 
      
       15  | 
      ||
| 
       可持續(xù)影響指標  | 
      
       全縣文化旅游資源受保護度  | 
      
       99%  | 
      
       99%  | 
      
       15  | 
      
       15  | 
      |||
| 
       滿意度指標(10分)  | 
      
       服務(wù)對象滿意度指標  | 
      
       服務(wù)對象滿意度  | 
      
       ≥99%  | 
      
       98%  | 
      
       10  | 
      
       9  | 
      ||
| 
       總分  | 
      
       100  | 
      
       99  | 
      ||||||
備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務(wù)工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.
填表人: 填報日期: 聯(lián)系電話: 單位負責人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
| 
       項目支出名稱  | 
      
       2023年送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費  | 
    |||||||
| 
       主管部門  | 
      
       湖南省文化和旅游廳  | 
      
       實施單位  | 
      
       岳陽縣  | 
    |||||
| 
       項目資金 (萬元)  | 
      
       年初預算數(shù)  | 
      
       全年預算數(shù)  | 
      
       全年執(zhí)行數(shù)  | 
      
       分值  | 
      
       執(zhí)行率  | 
      
       得分  | 
    ||
| 
       年度資金總額  | 
      
       14.00  | 
      
       79.00  | 
      
       79.00  | 
      
       10  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
    ||
| 
       其中:當年財政撥款  | 
      
       14.00  | 
      
       79.00  | 
      
       79.00  | 
      
       10  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
    ||
| 
       上年結(jié)轉(zhuǎn)資金  | 
      ||||||||
| 
       其他資金  | 
      ||||||||
| 
       年度總體目標  | 
      
       預期目標  | 
      
       實際完成情況  | 
    ||||||
| 
       目標1:文化普及與傳承。通過放映經(jīng)典影片,傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,增強農(nóng)民對傳統(tǒng)文化的認同感和自豪感; 目標2:豐富農(nóng)民文化生活。為農(nóng)民提供多樣化的電影觀賞體驗,滿足農(nóng)民的精神文化需求,提升農(nóng)村地區(qū)的文化娛樂水平; 目標3:提升農(nóng)民文化素養(yǎng)。通過觀影活動,提高農(nóng)民對電影藝術(shù)的認識和理解,培養(yǎng)農(nóng)民的藝術(shù)鑒賞能力,提升農(nóng)民的科學素養(yǎng); 目標4:促進城鄉(xiāng)文化交流。通過送電影下鄉(xiāng)活動,搭建城鄉(xiāng)文化交流的橋梁,讓農(nóng)民能夠接觸到更多的城市文化元素,增進城鄉(xiāng)之間的了解和互動。  | 
      
       已完成  | 
    |||||||
| 
      
       績效指標  | 
      
       一級指標  | 
      
       二級指標  | 
      
       三級指標  | 
      
       年度指標值  | 
      
       實際完成值  | 
      
       分值  | 
      
       得分  | 
      
       偏差原因分析及改進措施  | 
    
| 
       產(chǎn)出指標 (50分)  | 
      
       數(shù)量指標  | 
      
       公益電影下鄉(xiāng)放映次數(shù)  | 
      
       ≥1600次  | 
      
       1600次  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||
| 
       放映覆蓋范圍  | 
      
       全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村  | 
      
       全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||||
| 
       質(zhì)量指標  | 
      
       電影公司放映技術(shù)  | 
      
       較好  | 
      
       較好  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      |||
| 
       影片的類型和內(nèi)容  | 
      
       健康向上  | 
      
       健康向上  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||
| 
       全過程放映的服務(wù)  | 
      
       周到  | 
      
       周到  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||
| 
       時效指標  | 
      
       任務(wù)完成時間  | 
      
       2023年12月31日前  | 
      
       2023年12月31日前  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      |||
| 
       成本指標  | 
      
       預算控制數(shù)  | 
      
       79.00萬元  | 
      
       79.00萬元  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       效益指標 (30分)  | 
      
       社會效益指標  | 
      
       豐富鄉(xiāng)村村民文明生活  | 
      
       90%  | 
      
       90%  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||
| 
       滿意度指標(10分)  | 
      
       服務(wù)對象滿意度指標  | 
      
       群眾滿意度  | 
      
       ≥99%  | 
      
       99%  | 
      
       10  | 
      
       9  | 
      ||
| 
       總分  | 
      
       100  | 
      
       99  | 
      ||||||
備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務(wù)工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.
填表人: 填報日期: 聯(lián)系電話: 單位負責人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
| 
       項目支出名稱  | 
      
       2023年旅游專項資金  | 
    |||||||
| 
       主管部門  | 
      
       湖南省文化和旅游廳  | 
      
       實施單位  | 
      
       岳陽縣  | 
    |||||
| 
       項目資金 (萬元)  | 
      
       年初預算數(shù)  | 
      
       全年預算數(shù)  | 
      
       全年執(zhí)行數(shù)  | 
      
       分值  | 
      
       執(zhí)行率  | 
      
       得分  | 
    ||
| 
       年度資金總額  | 
      
       118.00  | 
      
       248.54  | 
      
       248.54  | 
      
       10  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
    ||
| 
       其中:當年財政撥款  | 
      
       118.00  | 
      
       248.54  | 
      
       248.54  | 
      
       10  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
    ||
| 
       上年結(jié)轉(zhuǎn)資金  | 
      ||||||||
| 
       其他資金  | 
      ||||||||
| 
       年度總體目標  | 
      
       預期目標  | 
      
       實際完成情況  | 
    ||||||
| 
       目標1:塑造旅游目的地形象; 目標2:提高旅游目的地的知名度 ; 目標3:擴大市場份額和游客數(shù)量; 目標4:推動文化交流和傳播; 目標5:促進旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展。  | 
      
       已完成  | 
    |||||||
| 
      
       績效指標  | 
      
       一級指標  | 
      
       二級指標  | 
      
       三級指標  | 
      
       年度指標值  | 
      
       實際完成值  | 
      
       分值  | 
      
       得分  | 
      
       偏差原因分析及改進措施  | 
    
| 
       產(chǎn)出指標 (50分)  | 
      
       數(shù)量指標  | 
      
       全年接待游客數(shù)量  | 
      
       846萬  | 
      
       846萬  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||
| 
       推出精品旅游線路  | 
      
       7條  | 
      
       7條  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||
| 
       開展旅游宣傳直播場次  | 
      
       ≧30場  | 
      
       30場  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||
| 
       新引進旅游項目數(shù)量  | 
      
       3個  | 
      
       3個  | 
      
       5  | 
      
       5  | 
      ||||
| 
       旅游總收入  | 
      
       86.8億  | 
      
       86.8億  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||||
| 
       質(zhì)量指標  | 
      
       資金使用率  | 
      
       100%  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       時效指標  | 
      
       任務(wù)完成時間  | 
      
       2023年12月31日前  | 
      
       2023年12月31日前  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       成本指標  | 
      
       預算控制數(shù)  | 
      
       248.54萬元  | 
      
       248.54萬元  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       經(jīng)濟效益指標  | 
      
       旅游總收入增長率  | 
      
       106%  | 
      
       106%  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       社會效益指標  | 
      
       全縣旅游景點知名度  | 
      
       提高  | 
      
       提高  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       滿意度指標(10分)  | 
      
       服務(wù)對象滿意度指標  | 
      
       游客滿意度  | 
      
       ≥99%  | 
      
       98%  | 
      
       10  | 
      
       9  | 
      ||
| 
       總分  | 
      
       100  | 
      
       99  | 
      ||||||
備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務(wù)工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.
填表人: 填報日期: 聯(lián)系電話: 單位負責人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
| 
       項目支出名稱  | 
      
       2023年會議費  | 
    |||||||
| 
       主管部門  | 
      
       湖南省文化和旅游廳  | 
      
       實施單位  | 
      
       岳陽縣  | 
    |||||
| 
       項目資金 (萬元)  | 
      
       年初預算數(shù)  | 
      
       全年預算數(shù)  | 
      
       全年執(zhí)行數(shù)  | 
      
       分值  | 
      
       執(zhí)行率  | 
      
       得分  | 
    ||
| 
       年度資金總額  | 
      
       5.36  | 
      
       86.92  | 
      
       86.92  | 
      
       10  | 
      
       100%  | 
      
       9  | 
    ||
| 
       其中:當年財政撥款  | 
      
       5.36  | 
      
       86.92  | 
      
       86.92  | 
      
       10  | 
      
       9  | 
    |||
| 
       上年結(jié)轉(zhuǎn)資金  | 
      ||||||||
| 
       其他資金  | 
      ||||||||
| 
       年度總體目標  | 
      
       預期目標  | 
      
       實際完成情況  | 
    ||||||
| 
       目標1:提高決策效率。通過會議,可以集中討論和決策關(guān)于文化、旅游等方面的重要事項,從而加快決策進程,提高決策效率。 目標2:促進信息交流與合作。開展會議,可以分享行業(yè)最新動態(tài)、政策變化、市場趨勢等信息,促進各方之間的合作與交流,有助于信息的有效傳遞和合作機制的建立。 目標3:推廣文化旅游產(chǎn)品與品牌。開展文化旅游產(chǎn)品的宣傳推廣活動,提升本地文化旅游品牌的知名度和影響力。  | 
      
       已完成  | 
    |||||||
| 
      
       績效指標  | 
      
       一級指標  | 
      
       二級指標  | 
      
       三級指標  | 
      
       年度指標值  | 
      
       實際完成值  | 
      
       分值  | 
      
       得分  | 
      
       偏差原因分析及改進措施  | 
    
| 
       產(chǎn)出指標 (50分)  | 
      
       數(shù)量指標  | 
      
       開展會議次數(shù)  | 
      
       ≧20次  | 
      
       20次  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||
| 
       每次會議時長  | 
      
       ≦2小時  | 
      
       2小時  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||||
| 
       質(zhì)量指標  | 
      
       會議內(nèi)容的針對性與深度  | 
      
       較高  | 
      
       較高  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       費用支出合規(guī)性  | 
      
       100%  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||||
| 
       時效指標  | 
      
       任務(wù)完成時間  | 
      
       2023年12月底完成  | 
      
       2023年12月底完成  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       成本指標  | 
      
       預算控制數(shù)  | 
      
       86.92萬元  | 
      
       86.92萬元  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       效益指標 (30分)  | 
      
       經(jīng)濟效益指標  | 
      
       不產(chǎn)生經(jīng)濟效益  | 
      
       --  | 
      
       --  | 
      
       --  | 
      
       --  | 
      ||
| 
       社會效益指標  | 
      
       推動相關(guān)政策的實施與影響  | 
      
       99%  | 
      
       99%  | 
      
       20  | 
      
       20  | 
      |||
| 
       滿意度指標(10分)  | 
      
       服務(wù)對象滿意度指標  | 
      
       參會者滿意度  | 
      
       ≥99%  | 
      
       98%  | 
      
       10  | 
      
       9  | 
      ||
| 
       總分  | 
      
       100  | 
      
       99  | 
      ||||||
備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務(wù)工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.
填表人: 填報日期: 聯(lián)系電話: 單位負責人簽字:
2023年度項目支出績效自評表
| 
       項目支出名稱  | 
      
       2023年景區(qū)紓困資金  | 
    |||||||
| 
       主管部門  | 
      
       湖南省文化和旅游廳  | 
      
       實施單位  | 
      
       岳陽縣  | 
    |||||
| 
       項目資金 (萬元)  | 
      
       年初預算數(shù)  | 
      
       全年預算數(shù)  | 
      
       全年執(zhí)行數(shù)  | 
      
       分值  | 
      
       執(zhí)行率  | 
      
       得分  | 
    ||
| 
       年度資金總額  | 
      
       0.00  | 
      
       100.00  | 
      
       10.00  | 
      
       10  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
    ||
| 
       其中:當年財政撥款  | 
      
       0.00  | 
      
       100.00  | 
      
       100.00  | 
      
       10  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
    ||
| 
       上年結(jié)轉(zhuǎn)資金  | 
      ||||||||
| 
       其他資金  | 
      ||||||||
| 
       年度總體目標  | 
      
       預期目標  | 
      
       實際完成情況  | 
    ||||||
| 
       目標1:穩(wěn)定景區(qū)運營。維持景區(qū)必要的運營開支,緩解因疫情導致的收入銳減、客流量下降等問題,保持設(shè)施的完好和服務(wù)的連續(xù)性。 目標2:保障員工就業(yè)。疫情期間,景區(qū)面臨裁員或減薪的壓力,而紓困資金可以用于支付員工工資和福利,減輕景區(qū)和員工的經(jīng)濟負擔,避免大規(guī)模的失業(yè)問題。 目標3:促進景區(qū)恢復和發(fā)展。通過支持景區(qū)的市場營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量提升等方面的工作,幫助景區(qū)在疫情后迅速恢復吸引力,吸引更多游客前來游覽。  | 
      
       已完成  | 
    |||||||
| 
      
       績效指標  | 
      
       一級指標  | 
      
       二級指標  | 
      
       三級指標  | 
      
       年度指標值  | 
      
       實際完成值  | 
      
       分值  | 
      
       得分  | 
      
       偏差原因分析及改進措施  | 
    
| 
       產(chǎn)出指標 (50分)  | 
      
       數(shù)量指標  | 
      
       紓困景區(qū)數(shù)量  | 
      
       6個  | 
      
       6個  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||
| 
       游客接待量  | 
      
       增加  | 
      
       增加  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||||
| 
       質(zhì)量指標  | 
      
       景區(qū)設(shè)施利用率  | 
      
       提高  | 
      
       提高  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       景區(qū)服務(wù)質(zhì)量提升率  | 
      
       ≥30%  | 
      
       30%  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||||
| 
       時效指標  | 
      
       任務(wù)完成時間  | 
      
       2023年12月底前  | 
      
       2023年12月底前  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       成本指標  | 
      
       預算控制數(shù)  | 
      
       100萬元  | 
      
       100萬元  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       效益指標 (30分)  | 
      
       經(jīng)濟效益指標  | 
      
       景區(qū)收入  | 
      
       增加  | 
      
       增加  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      ||
| 
       社會效益指標  | 
      
       社會責任履行程度  | 
      
       100%  | 
      
       100%  | 
      
       10  | 
      
       10  | 
      |||
| 
       生態(tài)效益指標  | 
      
       生態(tài)效益不能量化  | 
      
       --  | 
      
       --  | 
      
       --  | 
      
       --  | 
      |||
| 
       滿意度指標(10分)  | 
      
       服務(wù)對象滿意度指標  | 
      
       景區(qū)人員以及游客滿意度  | 
      
       ≥ 99%  | 
      
       98%  | 
      
       10  | 
      
       9  | 
      ||
| 
       總分  | 
      
       100  | 
      
       99  | 
      ||||||
備注: 一個一級項目支出一張表。如,業(yè)務(wù)工作經(jīng)費,運行維護經(jīng)費,其他事業(yè)發(fā)展類資金…各一張表.
填表人: 填報日期: 聯(lián)系電話: 單位負責人簽字:
2023年度岳陽縣文化旅游廣電局整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
2023年岳陽縣文廣新局機關(guān)在編干部24人,屬全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股(藝術(shù)股)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股(行政審批股)、文物博物股、傳媒機構(gòu)管理股、人事股、財務(wù)股。主要職能包括研究擬訂文化和旅游政策措施,起草文化和旅游法律法規(guī)草案;統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展;管理全國性重大文化活動,指導重點文化設(shè)施建設(shè);指導、管理文藝事業(yè),指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn);推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè);指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展;負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護;組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護、利用工作等等。
根據(jù)岳陽縣財政局印發(fā)《關(guān)于開展2023年度財政支出績效自評工作》的文件要求,本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案評價指標,成立了績效評價工作領(lǐng)導小組、績效評價工作組,現(xiàn)已全面完成自評工作。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
2023年基本支出年初預算數(shù)為290.24萬元,全年預算數(shù)508.49萬元,年度決算數(shù)478.42萬元,相比上一年度減少了15.81%。支出結(jié)構(gòu)主要包括人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出。人員經(jīng)費支出總額為349.21萬元,占基本支出的72.99%。其中,基本工資支出占比最大,為31.65%,津貼補貼、獎金等支出也占據(jù)一定比例。公用經(jīng)費支出包括辦公費、差旅費、會議費、培訓費等支出,總額為129.21萬元,占基本支出的27.01%。
。ǘ╉椖恐С銮闆r
2023年我單位項目支出年初預算數(shù)43.36萬元,年度執(zhí)行完成740.42萬元,主要用于全縣文化旅游宣傳方面。2023年共5項項目支出,分別是文化事業(yè)經(jīng)費、送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費、旅游專項資金、會議費和景區(qū)紓困資金,其中文化事業(yè)經(jīng)費225.96萬元,占項目總支出的30.52%;旅游專項資金248.54萬元,占項目總支出的33.57%;送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費79萬元,占項目總支出10.67%;會議費86.92萬元,占項目總支出的11.74%;景區(qū)紓困資金100萬元,占項目支出的13.50%。
三、政府性基金預算支出情況
2023年單位無政府性基金預算支出的安排。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
2023年單位無國有資本經(jīng)營預算支出的安排。
五、社會保險基金預算支出情況
2023年單位無社會保險基金預算支出的安排。
六、部門整體支出績效情況
。ㄒ唬╊A算執(zhí)行情況
1、在職人員控制率。2023年局機關(guān)在職人數(shù)24人,控制率為百分之百,沒有超編現(xiàn)象。
2、預算完成率。2023年全年預算收入支出1248.91萬元,實現(xiàn)了年度收支平衡。
(二)預算管理情況
1.“三公”經(jīng)費控制率100%。“三公”經(jīng)費預算本年列支1.08萬元,經(jīng)費支出未超標。
2.管理制度進一步健全。2023年我局制定了財務(wù)管理制度和會計核算等管理制度,明確了財務(wù)職責,制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關(guān)制度得到認真執(zhí)行。
3.資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務(wù)人員認真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿,依照規(guī)定進行會計處理,保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預算批復的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。
4.預算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準確。
七、存在的問題及原因分析
經(jīng)過全面的分析,我單位總結(jié)了2023年自身存在的問題。一方面行政運行經(jīng)費所占比例太少,對爭取項目資金處于被動。另一個方面對二級機構(gòu)財務(wù)監(jiān)督有待加強管理,主要是由于二級機構(gòu)分散,財務(wù)監(jiān)管機制不夠完善。
八、下一步改進措施
1.將財務(wù)制度落實到位,規(guī)范財經(jīng)紀律,嚴格控制非生產(chǎn)性開支。
2.來年多爭取行政運行經(jīng)費,多爭取項目,擴大影響力。
3.加強對二級機構(gòu)的財務(wù)監(jiān)管力度,多組織財務(wù)業(yè)務(wù)培訓學習,制定集中審核財務(wù)制度。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
綜合各項指標,我單位(或部門)在2023年度的整體支出績效情況總體良好,自我評價得分為98分。本年在財務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象,并且取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益。但仍需進一步加強支出管理,完善績效評價體系,不斷提升支出效益和水平。我們將以此次報告為契機,認真總結(jié)經(jīng)驗教訓,為今后的預算安排和支出管理提供有益的參考和借鑒。
附件: