2023年度岳陽(yáng)縣水利局部門(mén)(單位)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣水利局部門(mén)(單位)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣水利局部門(mén)(單位)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作,指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實(shí)施,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和運(yùn)行管理。
4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,落實(shí)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6、按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強(qiáng)縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11、指導(dǎo)水庫(kù)移民管理工作。落實(shí)大中型水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督,組織實(shí)施水庫(kù)移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度,指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口支援等工作。管理縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心。
12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處,負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織落實(shí)水庫(kù)、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
13、開(kāi)展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變?h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù),堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先,加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù),維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
17、與縣應(yīng)急管理局等部門(mén)在水旱災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
1)縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則,指導(dǎo)自然災(zāi)害類(lèi)應(yīng)急救援;組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定;承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)水旱災(zāi)害防治工作,會(huì)同縣水利局建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái),建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警,指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2)縣水利局負(fù)責(zé)全縣防汛防洪抗旱工作,負(fù)責(zé)水利設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理及維修維護(hù)工作,并負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求相關(guān)工作,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作;組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施;承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作;承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時(shí),縣水利局可以提請(qǐng)縣防汛抗旱指揮部,以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè):辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、水資源管理股(縣節(jié)約用水辦公室)、水土保持股、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股、水利工程運(yùn)行管理股、河長(zhǎng)制工作和河湖管理股、行政審批股。二級(jí)機(jī)構(gòu)13個(gè):岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所(岳陽(yáng)縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì))、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心。
。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣水利局單位2023年部門(mén)決算為本級(jí)公開(kāi),單位構(gòu)成包括:
1)岳陽(yáng)縣水利局機(jī)關(guān)
2)岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
3)岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心
4)岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站
5)岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心
6)岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心
第二部分
部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)34,903.91萬(wàn)元。與上年相比,增長(zhǎng)1839.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.56%,主要是因?yàn)?023年度新增新墻河總磷削減生態(tài)保護(hù)等項(xiàng)目中央及省級(jí)資金投入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)32,733.96萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入31486.15萬(wàn)元,占96.19%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1,247.81萬(wàn)元,占3.81%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)33,860.81萬(wàn)元,其中:基本支出1,672.16萬(wàn)元,占4.94%;項(xiàng)目支出32,188.65萬(wàn)元,占95.06%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)32652.72萬(wàn)元,與上年相比,增長(zhǎng)3835.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.31%,主要是因?yàn)閴尤谥卫砉こ獭⑿聣涌偭紫鳒p生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目等項(xiàng)目上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出28,125.81萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.06%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)12884.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.54%,主要是因?yàn)樾聣尤谥卫砉こ、新墻河總磷削減生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目、岳陽(yáng)縣岳坊灌區(qū)節(jié)水改造、十四五排澇能力建設(shè)等項(xiàng)目支出集中在2023年度。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出28,125.81萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出181.33萬(wàn)元,占0.64%;社會(huì)保障和就業(yè)支出100.38萬(wàn)元,占0.35%;衛(wèi)生健康支出36.08萬(wàn)元,占0.13%;節(jié)能環(huán)保支出71.36萬(wàn)元,占0.25%;農(nóng)林水支出25687.03萬(wàn)元,占91.33%;自然資源海洋氣象等支出1999萬(wàn)元,占7.1%;住房保障支出50.63萬(wàn)元,占0.18%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算數(shù)為28,125.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)- 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
年初預(yù)算為45.10萬(wàn)元,支出決算為45.10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)支出- 發(fā)展與改革事務(wù)- 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
年初預(yù)算為136.24萬(wàn)元,支出決算為136.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為60.67萬(wàn)元,支出決算為60.67萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為1.98萬(wàn)元,支出決算為1.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤
年初預(yù)算為33.85萬(wàn)元,支出決算為33.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為3.80萬(wàn)元,支出決算為3.80萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療
年初預(yù)算為36.08萬(wàn)元,支出決算為36.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-水體
年初預(yù)算為21.36萬(wàn)元,支出決算為21.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)-農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
年初預(yù)算為50萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
年初預(yù)算為430.39萬(wàn)元,支出決算為430.39萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行
年初預(yù)算為791.17萬(wàn)元,支出決算為791.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、農(nóng)林水支出-水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
年初預(yù)算為48.47萬(wàn)元,支出決算為48.47萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、農(nóng)林水支出-水利-水利工程建設(shè)
年初預(yù)算為11116.48萬(wàn)元,支出決算為11116.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、農(nóng)林水支出-水利-水利工程建設(shè)-水利工程運(yùn)行與維護(hù)
年初預(yù)算為2340.89萬(wàn)元,支出決算為2340.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、農(nóng)林水支出-水利-水土保持
年初預(yù)算為191.96萬(wàn)元,支出決算為191.96萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、農(nóng)林水支出-水利-水土保持-水資源節(jié)約管理與保護(hù)
年初預(yù)算為128.72萬(wàn)元,支出決算為128.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水支出-水利-防汛
年初預(yù)算為673.27萬(wàn)元,支出決算為673.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、農(nóng)林水支出-水利--抗旱
年初預(yù)算為487.9萬(wàn)元,支出決算為487.9萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
18、農(nóng)林水支出-水利--農(nóng)村水利
年初預(yù)算為1089.3萬(wàn)元,支出決算為1089.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
19、農(nóng)林水支出-水利-江河湖庫(kù)水系綜合整治
年初預(yù)算為10.25萬(wàn)元,支出決算為10.25萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
20、農(nóng)林水支出-水利-農(nóng)村供水
年初預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
21、農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出
年初預(yù)算為726.85萬(wàn)元,支出決算為726.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
22、農(nóng)林水支出-鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
年初預(yù)算為2613.32萬(wàn)元,支出決算為2613.32萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
23、農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為5282.3萬(wàn)元,支出決算為5282.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
24、自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出
年初預(yù)算為1999萬(wàn)元,支出決算為1999萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
25、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金
年初預(yù)算為50.63萬(wàn)元,支出決算為50.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
26、其他支出-其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出-其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出
年初預(yù)算為3086.07萬(wàn)元,支出決算為3086.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
27、其他支出-其他支出-其他支出
年初預(yù)算為1247.82萬(wàn)元,支出決算為1247.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1371.96萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1302.5萬(wàn)元,占基本支出的94.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)69.46萬(wàn)元,占基本支出的5.06%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3516.45萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出3516.45萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3516.45萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為430.38萬(wàn)元,支出決算為430.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、其他支出(類(lèi))其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3086.07萬(wàn)元,支出決算為3086.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元;基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.92萬(wàn)元,支出決算為2.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.92萬(wàn)元,支出決算為2.86萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi),與上年相比減少3.81萬(wàn)元,減少57.10%,減少的主要原因是我單位響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.85萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,增長(zhǎng)/減少的主要原因是無(wú)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.85萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)、來(lái)賓450人次,主要是水利項(xiàng)目建設(shè)管理、汛前、汛期檢查、河湖長(zhǎng)制工作檢查、秋冬修等工作檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣水利局更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.46萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少379.46 萬(wàn)元,減少84.53 %。主要原因是2023年度單位項(xiàng)目及人數(shù)減變化導(dǎo)致金額變動(dòng)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.51萬(wàn)元,用于召開(kāi)本年度全縣水利工作部署會(huì)議,人數(shù)326人,內(nèi)容為全縣水利工作年度總結(jié)、新年度工作安排等;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.28萬(wàn)元,用于開(kāi)展中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、水行政執(zhí)法培訓(xùn)、河湖長(zhǎng)制業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)25人,內(nèi)容為《習(xí)近平中國(guó)特色社會(huì)主義思想》、《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗(yàn)的決議》、水法及河湖長(zhǎng)制相關(guān)法律條例;舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額8240萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出8000萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出200萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4200萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的50.97%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1200萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的28.57%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的52.50%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛0;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金1651.55萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的6.17%。組織對(duì)2023年度0個(gè)等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)項(xiàng)目等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目等0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣水利局本級(jí)等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1651.55萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,財(cái)政預(yù)算安排我局專(zhuān)項(xiàng)資金,全部按預(yù)算安排項(xiàng)目落實(shí)并投入使用,在資金使用上做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)擠占、挪用、滯留等違規(guī)使用資金情況。
(2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。
解決河湖健康評(píng)價(jià)及建立河湖健康檔案費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.60分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為111.55萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為111.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成8個(gè)湖泊健康評(píng)價(jià)和檔案編制。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
2022-2023年冬春水利建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1510萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1510萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成了縣級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目5處,河長(zhǎng)制小微水體192項(xiàng)及相關(guān)考核,改善灌溉面積,防洪保安、治澇能力提升、 抗旱保灌、防洪薄弱環(huán)節(jié)治理、 河湖生態(tài)建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
農(nóng)村飲水水質(zhì)安全檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:完成水質(zhì)檢測(cè)次數(shù)2650次,水質(zhì)日常檢測(cè)覆蓋率真達(dá)100%,農(nóng)村飲水安全覆蓋率真達(dá)到100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
(3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的,至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的,至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
岳陽(yáng)縣水利局2023年度縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx